目 錄
第一部分:2023年常德市婦幼保健院預算說明
一、常德市婦幼保健院基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、常德市婦幼保健院收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款收支情況
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算撥款收支情況
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況
(二)“三公”經(jīng)費預算情況
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分:2023年常德市婦幼保健院預算公開表
第一部分:2023年常德市婦幼保健院預算說明
一、常德市婦幼保健院基本概況
(一)職能職責
對照政府批準的“三定”方案,即定機構、定編制、定職能。我院創(chuàng)建于1956年,是一所集醫(yī)療、保健、康復、教學為一體且具有鮮明特色優(yōu)勢的現(xiàn)代化??迫壖椎葖D幼保健醫(yī)院,是城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險定點醫(yī)院,先后榮獲先進集體、工人先鋒號、文明單位等榮譽稱號。負責對基層醫(yī)務人員進行公共衛(wèi)生健康知識培訓,對對口支援衛(wèi)生院的扶持,我院充分發(fā)揮公共衛(wèi)生保健在經(jīng)濟社會中的作用,致力于為廣大人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務,努力發(fā)展常德市公共衛(wèi)生健康事業(yè)。我院具體負責常德市的基本公共衛(wèi)生服務工作,承擔市內(nèi)預防性健康證體檢、預防接種工作。2022年,我們深化了院校合作,成為湖南文理學院直屬附屬醫(yī)院、臨床學院,湖南幼兒師范高等專科學校教學實踐基地,進一步提升我院科研教學能力。
(二)機構設置
醫(yī)院設有黨政管理機構12個、臨床業(yè)務醫(yī)技科室30個。主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務,為優(yōu)質(zhì)生育提供技術支撐與指導。業(yè)務范圍:婦女保健,兒童保健,婦產(chǎn)科醫(yī)療,兒科醫(yī)療,生殖醫(yī)學,遺傳優(yōu)生,婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理,婦幼衛(wèi)生保健人員培訓與技術支持,婦幼保健科學研究,婦幼保健咨詢,生育指導與避孕咨詢,婚前保健和醫(yī)學檢查,婚前咨詢與新婚保健,避孕方法使用和知情選擇,計劃生育技術和婚前保健服務人員培訓與技術支持,計劃生育科學研究。
二、部門預算單位構成
本單位為一級預算單位
三、常德市婦幼保健院收支總體情況
(一)收入預算。2023年年初收入預算數(shù)17501.92萬元,其中,一般公共預算撥款1772萬元(經(jīng)費撥款1772萬元)。2023年收入預算較上年增加666.75萬元,增長4%,主要是事業(yè)收入增加666.75萬元,主要原因是2022年底,新型冠狀病毒調(diào)整為“乙類乙管”,門診量上升,收入預算增加。
(二)支出預算。2023年年初支出預算數(shù)17501.92萬元,其中,基本支出15729.92萬元,項目支出1772萬元。主要包括衛(wèi)生健康支出16371.92萬元,社會保障和就業(yè)支出680萬元,住房保障支出450萬元。2023年支出預算較上年增加666.75萬元,增長4%,主要是衛(wèi)生健康支出增加648.54萬元,主要原因是,之前疫情影響了我院群體保健活動的開展,新型冠狀病毒調(diào)整為“乙類乙管”后,醫(yī)療業(yè)務開展及群體保健活動支出增加。
四、一般公共預算撥款收支情況
(一)基本支出:2023年一般公共預算基本支出年初預算數(shù)為15729.92萬元,其中:人員經(jīng)費8464萬元。
(二)項目支出:2023年一般公共預算項目支出年初預算數(shù)為1772萬元,其中事業(yè)運行經(jīng)費120萬元,主要用于藥品零差率補助和婦幼保健經(jīng)費等方面。
五、政府性基金預算撥款收支情況
常德市婦幼保健院2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費情況。
常德市婦幼保健院無相關經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費預算情況。
常德市婦幼保健院無相關經(jīng)費支出。
(三)一般性支出情況。
常德市婦幼保健院無相關經(jīng)費支出
(四)政府采購情況。
2023年常德市婦幼保健院相關預算經(jīng)費支出2320萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底,常德市婦幼保健院共有車輛7臺,其中:公務車輛1臺,應急專用車輛6臺。單位價值50萬元以上通用設備6臺,單位價值100萬元以上專用設備19臺。
(六)預算績效目標說明。
2023年常德市婦幼保健院所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1772萬元,其中,基本支出1652萬元,項目支出120萬元。
七、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
常德市婦幼保健院
2023年2月1日
第二部分 2023年常德市婦幼保健院預算公開表
注:內(nèi)容詳見附表,報表中空表表示本部門(單位)無相關收支情況。
(供稿:財務部 終審:周未艾)
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